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月度進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),留抵99萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄 然后下個(gè)月我抵扣上月剩余的99萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呀

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/18 09:30
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? 那你 結(jié)轉(zhuǎn)即可 : 借? 銷項(xiàng)稅1 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅100? ;? ? ? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99 貸? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 99? ? ?; 本月抵減:? ? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果? ? 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅? 和留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 做 :借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款?
2022 04/18 09:36
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