問題已解決

老師,做帳時都是用應(yīng)収和應(yīng)付,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)為負數(shù)了,應(yīng)該怎么處理

84784957| 提問時間:2022 04/18 08:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,資產(chǎn)負債表的應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)付,預(yù)收這樣填寫 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2022 04/18 08:38
84784957
2022 04/18 08:39
帳用調(diào)嗎,還是只手工填報表就行了
鄒老師
2022 04/18 08:40
你好,賬務(wù)不需要調(diào)整,只需要調(diào)整報表數(shù)據(jù)的填寫。
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