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請問老師,公司把原材料委托別的公司加工,支付加工費,加工完后再入庫賣出,怎么做賬?

84785016| 提問時間:2022 04/17 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,公司把原材料委托別的公司加工 借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 加工完后再入庫 借:庫存商品,貸:委托加工物資 賣出 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2022 04/17 14:45
84785016
2022 04/17 14:48
以前財務是這么做的,直接做,借加工費,貸銀行存款這樣有問題嗎
鄒老師
2022 04/17 14:50
你好,沒有? 加工費? 這個會計科目啊? 有問題,是錯誤的?
84785016
2022 04/17 15:15
是借,制造費用~加工費,應交稅費,進項,貸,銀行存款
鄒老師
2022 04/17 15:18
你好,公司把原材料委托別的公司加工 借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 加工完后再入庫 借:庫存商品,貸:委托加工物資 賣出 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (請仔細看一下這個過程,好嗎)
84785016
2022 04/17 15:23
好的,我是說之前財務是剛剛那樣,做到制造費用了,這是錯的,那要怎么調整?以前都這么做,我現(xiàn)在接收后是不是按照正確的來?
鄒老師
2022 04/17 15:24
你好,把他錯誤的全部紅沖。然后按我回復的這種做分錄?
84785016
2022 04/17 15:26
好幾年的都是這樣,我都要沖紅嗎?沖紅分陸怎么做?還是我今年1月份開始就按照正確的來做?
鄒老師
2022 04/17 15:27
你好,都需要紅沖。 紅沖分錄:之前錯誤的相同分錄,金額負數(shù)就是了 把他錯誤的全部紅沖,然后按我回復的這種做分錄?
84785016
2022 04/17 15:31
可以不沖嗎?,太多了。
84785016
2022 04/17 15:31
要哭死了
鄒老師
2022 04/17 15:35
你好,有錯誤就需要沖銷才是啊,而不是放任錯誤不管
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