問題已解決

老師您好,公司利潤總額10萬,以前年度虧損額6萬,是按彌補(bǔ)完虧損后的10-6=4萬來計(jì)算企業(yè)所得稅吧,計(jì)提所得稅分錄:借:所得稅費(fèi)用(4*企業(yè)所得稅稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅(4*企業(yè)所得稅稅率);是這樣嗎?

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/12 15:28
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,年報(bào)如果申報(bào)了,可以這樣操作
2022 04/12 15:29
84785012
2022 04/12 15:30
好的,謝謝
森林老師
2022 04/12 15:33
同學(xué)你好不客氣的
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