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老師,旅行社收到供應商餐飲費發(fā)票,未付款給供應商,當月怎么做賬?

84784985| 提問時間:2022 04/11 22:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
一、借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——工資 二、借:應付職工薪酬——工資 貸: 其他應付款)
2022 04/11 22:43
84784985
2022 04/11 22:46
不是借: 貸:應付賬款~供應商嗎?借方不知道應該是什么?
易 老師
2022 04/11 22:52
也可以是應付賬款~供應商
易 老師
2022 05/07 17:39
如是您說客戶用餐可以做成本借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款
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