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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師之前我們有筆收入做的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸稅費(fèi)現(xiàn)在這筆錢確實(shí)收不回來了,我該什么做分錄轉(zhuǎn)銷呢?這筆是3369元
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速問速答借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備
借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款3369。
2022 04/11 09:28
84784975
2022 04/11 09:32
我之前直接做成借,營業(yè)外支出壞賬,貸應(yīng)收了,交了稅了,還能像你這樣調(diào)回來嗎
郭老師
2022 04/11 09:37
如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,是這么做。
84784975
2022 04/11 09:40
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但這樣做變成預(yù)收有這筆數(shù),應(yīng)收也有這筆數(shù),賬不平掉這筆數(shù)的呢,奇怪了
84784975
2022 04/11 09:41
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款還有這筆數(shù),預(yù)收也有
郭老師
2022 04/11 09:43
那你看下你沒有調(diào)整之前,應(yīng)收賬款有余額嗎。
84784975
2022 04/11 09:47
原來應(yīng)收借方有余額,然后我做這樣分錄,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,就變成一直在貨方有余額,不平
郭老師
2022 04/11 09:50
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)之后,你做了哪些分錄?
郭老師
2022 04/11 09:50
你的應(yīng)收賬款沒有余額是什么原因?
84784975
2022 04/11 09:51
直接做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
郭老師
2022 04/11 09:53
那你的應(yīng)收賬款一正數(shù)一負(fù)數(shù),應(yīng)該是零才對,不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。
郭老師
2022 04/11 09:53
截圖你的應(yīng)收賬款明細(xì)賬看一下。
84784975
2022 04/11 11:31
是明細(xì)弄錯(cuò)了,我沖回來了,然后本年什么調(diào)整呢
郭老師
2022 04/11 11:34
Ti。你好,本年跨年都是這么做的。
84784975
2022 04/11 11:57
好的,對以前年度損益調(diào)整,什么做分錄
郭老師
2022 04/11 12:00
針對這個(gè)業(yè)務(wù),你可以做到今年不用做去年的壞賬,不用以前年度損益調(diào)整。
84784975
2022 04/11 12:02
可我放在壞賬調(diào)增交稅了呢,還用理它嗎
郭老師
2022 04/11 12:15
你好,你賬上是怎么做的?
郭老師
2022 04/11 12:15
你用以前年度損益調(diào)整來做的話,不涉及到匯算清繳的。
84784975
2022 04/11 12:17
我現(xiàn)在做正確的是借,營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,還要做什么分錄
郭老師
2022 04/11 12:20
不需要做其他的了,這個(gè)匯算清繳調(diào)整就可以的。
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