問題已解決

甲技術(shù)開發(fā)咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020 年現(xiàn)代服務(wù)銷售額占總銷售額比例為 80%,公司按規(guī)定享受四大行業(yè)進(jìn)項加計抵扣 10%的政策并辦理了相關(guān)備案手續(xù)。2021 年 7 月,發(fā)生下列業(yè)務(wù): 已知:當(dāng)月取得的憑證符合稅法規(guī)定,并當(dāng)月申報抵扣。 要求:根據(jù)資料,回答下列問題: (1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)含稅銷售額 30 萬元,培訓(xùn)含稅銷售額 10 萬元。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為 120 萬元。 (3)向我國境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 240 萬元,技術(shù)咨詢收入 60 萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓自己生產(chǎn)的設(shè)備一臺,開具增值稅專

84784961| 提問時間:2022 04/07 19:39
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暖暖老師
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好請把題目完整發(fā)一下
2022 04/08 06:11
84784961
2022 04/08 08:26
(2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為 120 萬元。 (3)向我國境內(nèi)丁企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入 240 萬元,技術(shù)咨詢收入 60 萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓自己生產(chǎn)的設(shè)備一臺,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額 50 萬元;為安裝后的設(shè)備提供維護(hù)保養(yǎng),取得不含稅收入 20 萬元。? 【問題1】業(yè)務(wù)(1)(2)應(yīng)計算銷項稅額( )萬元。? ?A.8.37? B.8.49? C.9.46? D.9.06? 【問題2】業(yè)務(wù)(3)應(yīng)計算銷項稅額( )萬元。? ?A.0? B.6.50? C.7.70 D.25.70
暖暖老師
2022 04/08 08:28
問題1】業(yè)務(wù)(1)(2)應(yīng)計算銷項稅額=(30+10)/1.06*6%+120*6%=9.46 答案是C
84784961
2022 04/08 08:37
【問題2】業(yè)務(wù)(3)應(yīng)計算銷項稅額( )萬元。? ?A.0 B.6.50 C.7.70 D.25.70
暖暖老師
2022 04/08 08:42
問題2】業(yè)務(wù)(3)應(yīng)計算銷項稅額 50*0.13+20*0.06=7.7
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