問題已解決
老師,我在21年11月份,重復(fù)攤銷了一筆業(yè)務(wù)招待費,整筆業(yè)務(wù)費已經(jīng)在11月攤銷完畢,就多出這一筆,現(xiàn)在賬務(wù)需要怎么處理一下呢?
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速問速答你好!原分錄寫一下,我給你改
2022 04/01 11:00
84785046
2022 04/01 11:11
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:待攤費用
耿老師
2022 04/01 11:20
你好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:待攤費用 都是紅字就可以,然后借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 藍字
84785046
2022 04/01 11:21
主要跨年了
84785046
2022 04/01 11:21
這樣會不會導(dǎo)致報表不平
耿老師
2022 04/01 11:21
你好!所以用以前年度損益調(diào)整科目
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