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老師去年12月分的憑證里有一張憑證是錯的,把別的公司的發(fā)票給放到里面了,這種情況怎么辦

84784947| 提問時間:2022 03/25 13:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,你當時所做的分錄是??
2022 03/25 13:51
84784947
2022 03/25 13:54
這個兩個公司是一個法人的,兩個公司,付款是一個公司,開票是一個公司,這個怎么調(diào)賬 你當時所做的分錄是: 管理費用-辦公費,交通費 業(yè)務招待費,貸是銀行存款
鄒老師
2022 03/25 13:56
你好,把別的公司的發(fā)票給放到里面了(管理費用-辦公費,交通費 業(yè)務招待費,貸是銀行存款) 現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
84784947
2022 03/25 13:58
老師,銀存是一個公司,發(fā)票是一個公司,
鄒老師
2022 03/25 13:59
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784947
2022 03/25 13:59
是不是兩個公司都需要調(diào)整
鄒老師
2022 03/25 14:00
你好,是的。 一個公司沖銷費用,另外一個公司補做費用入賬
84784947
2022 03/25 14:02
憑證里后面的附件是不是也要拿出來,讓后把費用沖掉
84784947
2022 03/25 14:03
A為B付的款是不是可以寫一個墊付,
鄒老師
2022 03/25 14:04
你好,是的,是這樣的
84784947
2022 03/25 14:17
老師,如果我寫一個墊付費用的說明可以嗎 本公司為其他公司擔負了費用,這樣可以嗎
鄒老師
2022 03/25 14:21
你好,不可以。 不同的公司費用需要自行負擔才是的?
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