問題已解決
老師,我們公司出差補助是150元一天,比如一個員工出差了三天,請問該如何做帳?
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速問速答借:管理費用-差旅費450
貸:銀行存款450
2022 03/22 22:36
84785040
2022 03/22 22:40
這個員工不會提供發(fā)票 也可以這樣做帳嗎?
家權(quán)老師
2022 03/22 22:41
是的,憑報銷單就可做賬了哈
84785040
2022 03/22 22:45
銷售人員的差旅補助 是計入 銷售費用—差旅費 嗎?
家權(quán)老師
2022 03/22 22:50
是的,就是這樣操作的啊
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