問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)收到去年開(kāi)出去的發(fā)票 現(xiàn)在紅沖 重新開(kāi)具分錄怎樣做?適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 15:30
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紅沖的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款 然后重新開(kāi) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
2022 03/21 15:31
84785015
2022 03/21 15:36
不用通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目嗎?
王超老師
2022 03/21 15:37
不用的,因?yàn)槟氵@個(gè)要重新開(kāi),這兩個(gè)分錄是放在一起的
84785015
2022 03/21 15:41
成本呢?不用處理嗎
王超老師
2022 03/21 15:42
成本不需要處理啊,你這個(gè)只是重新開(kāi)發(fā)票的
84785015
2022 03/21 15:51
老師? 我可以? 紅沖 借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)? ? 增值稅(紅字)重新開(kāi)具 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?增值稅? ? ? 這樣可以嗎?
王超老師
2022 03/21 16:10
可以的,你用紅字來(lái)表示是可以的
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