問(wèn)題已解決

你好,請(qǐng)問(wèn)公司是籌建期,2月員工的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)9500元,代扣個(gè)人社保合計(jì)1144.26元,實(shí)發(fā)工資合計(jì)8355.74元(=9500-1144.26),該怎樣做分錄?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/17 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資9500。 借應(yīng)付職工薪酬工資9500 貸、其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1144.26 銀行存款8355.74
2022 03/17 11:52
84784957
2022 03/17 14:49
因?yàn)槭腔I辦期,工資要列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,該怎樣做分錄?
郭老師
2022 03/17 14:50
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)其他的都是正常的,把管理費(fèi)用工資改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)就可以了。
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