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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,請(qǐng)問(wèn)公司是籌建期,2月員工的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)9500元,代扣個(gè)人社保合計(jì)1144.26元,實(shí)發(fā)工資合計(jì)8355.74元(=9500-1144.26),該怎樣做分錄?
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借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資9500。
借應(yīng)付職工薪酬工資9500
貸、其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1144.26
銀行存款8355.74
2022 03/17 11:52
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2022 03/17 14:49
因?yàn)槭腔I辦期,工資要列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的,該怎樣做分錄?
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郭老師 
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2022 03/17 14:50
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)其他的都是正常的,把管理費(fèi)用工資改成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)就可以了。
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