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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本期沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,在電子稅務(wù)局要怎么填寫
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進(jìn)項(xiàng)稅額填寫增值稅附表二 然后自動(dòng)帶入主表留抵
2022 03/14 10:19
84784985
2022 03/14 10:26
為什么不自動(dòng)出來(lái)呀,我的附表一沒有銷項(xiàng)他也出自動(dòng)出上期的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/14 10:27
您表二第一行有數(shù)據(jù)嗎?
表一數(shù)據(jù)不可以刪除嗎
84784985
2022 03/14 10:37
附表二有數(shù)據(jù),但是我是沒有銷項(xiàng)抵扣的,我想本期已認(rèn)證待抵扣那里不顯示,然后主表一都沒有數(shù)據(jù)
bamboo老師
2022 03/14 10:46
不顯示在待抵扣里面 您又不是輔導(dǎo)期 直接體現(xiàn)在第一跟第二欄就好了啊
主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄次里面沒有數(shù)據(jù)?
84784985
2022 03/14 10:56
為什么到這個(gè)表我圈起來(lái)都有要交,我2月份沒有開票
bamboo老師
2022 03/14 12:22
那是期初未交增值稅 不是本期要交的
bamboo老師
2022 03/14 12:22
30欄不是已經(jīng)填了已經(jīng)繳納么
84784985
2022 03/14 12:45
意思直接這樣申報(bào)不要扣費(fèi)的吧
bamboo老師
2022 03/14 12:52
直接這樣申報(bào)不要扣費(fèi)的 是的
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