問題已解決

老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項(xiàng)稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160 我做賬還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785009| 提問時(shí)間:2022 03/11 15:13
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是需要的呢,
2022 03/11 15:14
84785009
2022 03/11 15:15
老師,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,不需要做增值稅結(jié)賬啊
小小霞老師
2022 03/11 15:32
你好,你參考一下的呢 月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
84785009
2022 03/11 15:33
好的謝謝
小小霞老師
2022 03/11 15:33
不客氣,祝你一切順利
84785009
2022 03/11 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅未交增值稅174500 由于上期留抵有稅額 那現(xiàn)在未交又是17,450 那這個(gè)時(shí)候怎么做繳納處理分錄
小小霞老師
2022 03/11 17:09
你參考一下這個(gè) 2.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 次月交納時(shí):? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:銀行存款? ? 3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 收到退庫時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會(huì)計(jì)分錄):? 借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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