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老師,你好!我們收到材料發(fā)票200元,結(jié)果我們只付了100元,剩余100元未付,要怎么做分錄

84785007| 提問時間:2022 03/11 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借原材料,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。
2022 03/11 11:19
郭老師
2022 03/11 11:19
這個雨后需要支付的吧?
郭老師
2022 03/11 11:19
這個以后需要支付的吧。
84785007
2022 03/11 11:19
是的,需要支付的
郭老師
2022 03/11 11:21
按上面的來做就可以的。
84785007
2022 03/11 11:26
好的,謝謝老師
84785007
2022 03/11 11:27
老師未付的這筆我做預(yù)收賬款可以嗎
郭老師
2022 03/11 11:28
可以的,可以這么做。
84785007
2022 03/11 11:28
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/11 11:29
不用客氣,工作愉快。
84785007
2022 03/11 11:30
應(yīng)付和預(yù)收都可以嗎?有沒有什么影響
郭老師
2022 03/11 11:35
正規(guī)的應(yīng)該做到應(yīng)付賬款,他是你的客戶還是你的供應(yīng)商嗎?
84785007
2022 03/11 11:39
供應(yīng)商呢。
郭老師
2022 03/11 11:41
供應(yīng)商的是應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款。
84785007
2022 03/11 11:42
好的,老師,拿我還是改為應(yīng)付賬款哈
郭老師
2022 03/11 11:44
可以的,可以這么做。
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