問題已解決

老師好,我這邊結(jié)轉(zhuǎn)稅金,應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬,但是有留抵的稅額30萬,請問應(yīng)交增值稅-未交增值稅是貸方余額12萬怎么結(jié)平呢?

84784978| 提問時(shí)間:2022 03/07 14:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 留抵的稅額30萬 分錄怎么寫的?
2022 03/07 14:32
84784978
2022 03/07 14:36
我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬~
bamboo老師
2022 03/07 14:37
那要看賬上是怎么記賬的 才好寫分錄
84784978
2022 03/07 14:42
老師,您看下~~~~
84784978
2022 03/07 14:43
2月份未交增值稅貸方12萬,我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬,不知道這個(gè)12萬用不用結(jié)平?
bamboo老師
2022 03/07 14:43
您這是應(yīng)該繳納增值稅12萬多 不是了留抵啊?
84784978
2022 03/07 14:45
我看增值稅申報(bào)表里的留抵稅額是30萬~~~~
bamboo老師
2022 03/07 14:46
做分錄的話 要看賬上的 不是看申報(bào)表里的
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