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暫估成本的,可以直接做借主營業(yè)務成本,貸,應付帳款暫估嗎
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速問速答你好,這個雖然不是標準的賬務處理,但是很多的公司是這樣處理的
2022 03/05 07:30
84785013
2022 03/05 07:33
我購進的庫存有暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以直接按照購進的庫存去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為發(fā)票沒拿來
王超老師
2022 03/05 07:34
你這個建議你按照暫估的庫存商品節(jié)轉(zhuǎn)成本
84785013
2022 03/05 07:38
但是數(shù)量不確定有關系嗎?
王超老師
2022 03/05 07:39
這個要盡可能的接近真實的,比如說你結(jié)了100個,但是實際上你用了5萬個,這個肯定不真實啊
84785013
2022 03/05 07:44
結(jié)轉(zhuǎn)就是按照購進的去結(jié)轉(zhuǎn),但是購進的是暫估的,數(shù)量就不知道了
王超老師
2022 03/05 07:46
那么你們這樣暫估成本就已經(jīng)有點失控了,后面的賬務處理會比較混亂的
84785013
2022 03/05 07:46
那應該怎么辦?
王超老師
2022 03/05 07:48
那么近你暫停這個暫估賬務處理的
84785013
2022 03/05 07:48
什么意思呢?
王超老師
2022 03/05 07:49
那么建議你暫停這個暫估賬務處理的
84785013
2022 03/05 07:50
那現(xiàn)在已經(jīng)按照這樣處理了應該怎么改呢?
王超老師
2022 03/05 07:52
因此我建議你暫停啊,你之前的賬務處理就不要再動了
84785013
2022 03/05 07:55
后面拿來發(fā)票了再做一筆正確的分錄?
王超老師
2022 03/05 07:58
可以的,然后你把前面的紅沖掉
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