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2021 年9月份發(fā)生的,老師,已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應收款1萬 現(xiàn)在其他應收款余額在貸方,先還的,之前沒有掛賬。 現(xiàn)在應該怎么做
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查看更多- 你好老師,收到跨年財政補助應收款,當時支出時做的分錄是:借:其他應收款 1萬 貸:銀行存款 1萬 現(xiàn)在收到時要記入今年財政補助收入,分錄為:借 銀行存款 1萬,貸 財政補助收入 1萬,沖減其他應收款時做的分錄是:借:以前年度盈余調整 1萬,貸:其他應收款 1萬 嗎?還是要 借業(yè)務費用支出,貸:其他應收款? 注:往年該筆沒有記財政補助收入,我單位為要算損益的事業(yè)單位。謝謝。 1008
- 2023年其他應收款-張三(實際為預借工資) 誤計入管理費用-其他 ,原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調增了,現(xiàn)在應付工資有余額需要通過其他應收款沖銷,我的調整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬,再寫正確的分錄:借:其他應收款-張三 1萬,銀行存款1萬 ,沖銷應付工資分錄:借:應付工資 1萬 貸:其他應收款-張三 1萬,可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導致2024年的管理費用減少,怎么調這個賬 236
- 老師,我想問下,之前的代賬公司,把招行打給建行的錢,做成借其他應收款1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在怎么調整呢 113
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