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發(fā)票異常,進行稅轉(zhuǎn)出,成本也需要轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅需要補交。憑證怎么做?

84784999| 提問時間:2022 02/28 12:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問款項支付了嗎
2022 02/28 12:39
84784999
2022 02/28 12:50
貨款已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)過了
bamboo老師
2022 02/28 13:02
那請問單位用什么企業(yè)會計準則
84784999
2022 02/28 15:02
一般企業(yè)會計準則
bamboo老師
2022 02/28 15:04
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交稅金——增值稅檢查調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 然后做繳稅分錄
84784999
2022 02/28 19:26
當年的,老師
84784999
2022 02/28 19:27
沒有跨年
bamboo老師
2022 02/28 20:07
借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-應交稅金——增值稅檢查調(diào)整
84784999
2022 02/28 21:36
老師,用營業(yè)外支出科目,會減少利潤,少交企業(yè)所得稅的。不符合企業(yè)所得稅稅前扣除要求,不合適
bamboo老師
2022 02/28 21:38
這個營業(yè)外支出 匯算清繳的時候納稅調(diào)整啊 不然您沒有其他科目可以用啊 因為是今年的 又不用以前年度損益調(diào)整科目
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