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對(duì)公轉(zhuǎn)賬的報(bào)銷款金額大于實(shí)際入賬發(fā)票的金額,這個(gè)怎么做賬

84784985| 提問時(shí)間:2022 02/18 14:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這種情況就相當(dāng)于是發(fā)票的金額開少了,是這個(gè)意思嗎。那這種情況的話,你就按照那個(gè)實(shí)際金額入賬,沒有取得發(fā)票的這一部分,在所得稅匯算的時(shí)候納稅調(diào)整
2022 02/18 14:07
84784985
2022 02/18 14:10
有的員工報(bào)銷單填寫日期是2月份,要到下月入賬,那這個(gè)怎么做好呢
陳詩晗老師
2022 02/18 14:11
不影響你在三月份作為三月份的費(fèi)用處理就行了。
84784985
2022 02/18 14:12
那管理費(fèi)用按對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬的金額還是按發(fā)票金額?
陳詩晗老師
2022 02/18 14:13
按照你對(duì)公轉(zhuǎn)賬的實(shí)際金額。
84784985
2022 02/18 14:16
那開在2月的發(fā)票放在2月不要記作費(fèi)用這樣是吧
陳詩晗老師
2022 02/18 14:17
就沒有這種說法,在實(shí)際工作當(dāng)中,很多情況可能一月二月的發(fā)票,人家難道三月四月才做賬,這個(gè)是正常的,只要不跨年的話,你都可以正常做當(dāng)月的成本費(fèi)。
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