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事業(yè)單位以前年度應在單位列支,但在往來科目其他應付款支出了,現(xiàn)在要調(diào)賬到單位支出,賬務處理應怎樣做分錄。
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速問速答Na你這個其他應付款,它是屬于財務會計,你財務會計在支付的時候,就是借其他應付款貸銀行存款。那你預算會計這邊在支付的時候,就是借事業(yè)支出貸資金結存。
2022 02/16 16:53
84785046
2022 02/16 16:57
那要把不應該在其他應付款支出的數(shù)調(diào)賬分錄是不是財務會計分錄借以前年度盈余調(diào)整貸其他應付款再借累計盈余貸以前年度盈余調(diào)整
陳詩晗老師
2022 02/16 17:01
如果說你是調(diào)整之前年度的支出的話,你的賬戶處理就是正確的。
84785046
2022 02/16 17:25
預算會計調(diào)賬分錄怎么做呢
陳詩晗老師
2022 02/16 17:39
借,財政撥款結余
貸,資金結存
支付時用這處理
84785046
2022 02/16 17:52
就上上面的業(yè)務調(diào)賬上年度支出預算會計分錄是怎么做
陳詩晗老師
2022 02/16 18:30
你上年度的那個支出,他已經(jīng)轉(zhuǎn)到了財政撥款結余,所以說,你現(xiàn)在直接用財政撥款結余處理就行呀。
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