問題已解決
12月暫估了成本,對方的發(fā)票是1月份才開回來的,這個要怎么做賬
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速問速答你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?
2022 02/10 11:57
84784961
2022 02/10 14:38
暫估的時候做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 02/10 14:41
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
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