問題已解決
老師好,金稅盤續(xù)費680元,280是普票我已經(jīng)用了減免稅款,400元開的專票,我想全額減免遞減稅款400元可以嗎?
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速問速答新年好,都是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的,是可以的?
2022 02/09 20:46
84785011
2022 02/09 20:50
那還用勾選嗎?會計科目
借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(減免稅款)400元
貸:營業(yè)外收入–政府補助400元
這樣做賬遞減進項400?這樣做對嗎?
鄒老師
2022 02/09 20:50
你好,不需要勾選。
貸方是管理費用科目,而不是營業(yè)外收入科目。
84785011
2022 02/09 21:09
減免稅款填寫,納稅申報表4,填在第一行本期發(fā)生額嗎?
鄒老師
2022 02/09 21:10
你好,是這樣填寫,請看圖片
84785011
2022 02/09 21:14
我上月也就是2021年12月份減免稅款280已低減了,上月報表我也沒填寫,這個月我想遞減這400元我才想起來了,也是正在學習階段,
84785011
2022 02/09 21:15
你看對嗎?
鄒老師
2022 02/09 21:17
你好,總共680元,是分兩個月填寫??
84785011
2022 02/09 21:18
怎么提示本期應(yīng)低減稅額0老師你看一指導我這樣做對嗎?
鄒老師
2022 02/09 21:18
你好,說明填寫錯誤了。
之前680應(yīng)當一次性填寫,而不是分兩個月填寫?
84785011
2022 02/09 21:18
原來280沒填
鄒老師
2022 02/09 21:19
你好,那就需要做之前月份的更正申報才是的?
84785011
2022 02/09 21:20
季度報已經(jīng)報了怎么更正申報?
84785011
2022 02/09 21:20
月報也報了
84785011
2022 02/09 21:25
這樣填不對吧?
鄒老師
2022 02/09 21:46
你好,可以提供一份正確的申報表,去稅局大廳做更正申報
如果是發(fā)生額680,當期抵扣400,之后月份抵扣280,是這樣填寫的?
84785011
2022 02/09 22:06
我查了老師,那280還沒有抵扣,是以前報表上有一個280減免稅款在借方我結(jié)轉(zhuǎn)平了,要不看科目余額表總有一個280減免稅款,總計680元填寫在附表4后保存,還用填別的報表嗎?
鄒老師
2022 02/10 08:19
你好,280還沒有抵扣,就是這樣填寫的。
不需要填別的報表了
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