問題已解決

老師你好,我司是一般納稅人,我5月份航天信息金稅盤續(xù)費680,有一張電子發(fā)票280,一張專用發(fā)票400,但是專票400我是6月份收到的。5月份時我記賬,借管理費用680貸銀行存款680。借應交稅費_應交增值稅減免稅280貸營業(yè)外收入280,6月份我把400的專票認證后,怎么記賬

84784976| 提問時間:2019 07/07 18:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
這個是沖管理費用的,你賬做錯了
2019 07/07 18:48
84784976
2019 07/07 19:59
老師,能說具體點嗎
84784976
2019 07/07 21:03
老師,金稅會員服務費可以全額抵扣嗎
俞老師
2019 07/08 06:06
借管理費用 貸現(xiàn)金等 借管理費用負數(shù) 貸應交稅額應交增值稅-減免稅費
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~