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用于職工福利的發(fā)票,借:管理費用 10 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項)1 貸:現(xiàn)金11 進項轉(zhuǎn)出 借:管理費用1 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在沒有收入的情況下,這兩個三級科目都有余額,怎么轉(zhuǎn)銷掉?

84784985| 提問時間:2022 01/24 23:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022 01/24 23:06
冉老師
2022 01/24 23:06
應(yīng)交稅費兩個科目對沖
84784985
2022 01/24 23:09
只用做一筆,年底轉(zhuǎn)銷:? ?借:應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? ?貸:應(yīng)交增值稅(進項)? 是這樣嗎?
冉老師
2022 01/24 23:10
你好,是的,學(xué)員,你說的很對的
84784985
2022 01/24 23:11
謝謝老師
冉老師
2022 01/24 23:12
不客氣,祝你工作順利。學(xué)員
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