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小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,超過(guò)季度起征點(diǎn),季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 16:22
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不用填寫小微企業(yè)免稅銷售額,直接吧不含稅填入第二行
2022 01/18 16:23
84785027
2022 01/18 16:24
那要收5000多的稅費(fèi),是正常的嗎?
王晶老師
2022 01/18 16:24
正常的啊,超過(guò)起征點(diǎn)了全額交稅的
84785027
2022 01/18 16:25
第10欄不用填寫嗎?不是3%降到1%
王晶老師
2022 01/18 16:25
減征額填寫百分之2?
84785027
2022 01/18 16:26
那個(gè)減征額,填在哪里?
王晶老師
2022 01/18 16:27
就是有一個(gè)增值稅減征額一欄,填在這里
84785027
2022 01/18 16:27
系統(tǒng)直接導(dǎo)入申報(bào)表的,其他不用填寫了嗎?
84785027
2022 01/18 16:28
小微企業(yè)免稅銷售額45萬(wàn)不用填寫嗎
王晶老師
2022 01/18 16:28
稅額是對(duì)的就不用填寫了
84785027
2022 01/18 16:29
小微企業(yè)的免稅45萬(wàn)額度是不用填進(jìn)表的嗎
王晶老師
2022 01/18 16:30
不用啊,你們都開超了 不免稅
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