問題已解決
當(dāng)時收到退稅款的時候是 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -100 現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅19.23要怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,補(bǔ)交的話
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
2022 01/16 22:33
84784950
2022 01/16 22:35
是前面退稅退多了,現(xiàn)在補(bǔ)交
冉老師
2022 01/16 22:35
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
84784950
2022 01/16 22:37
現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額為0,這樣應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
冉老師
2022 01/16 22:37
這樣的話
借稅金及附加
貸銀行存款
84784950
2022 01/16 22:39
這是在說什么?對公扣款是增值稅,做了變更申報表,怎么可能做到稅金及附加,支付的就是增值稅
冉老師
2022 01/16 22:41
因為你們賬上增值稅已經(jīng)平掉了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額嗎
84784950
2022 01/16 22:44
因為前期差錯現(xiàn)在補(bǔ)交,如果有余額還用問嗎?都說了前期退稅退多了,回答了半天什么也沒解決,浪費(fèi)時間
冉老師
2022 01/16 22:45
余額已經(jīng)平了,支付金額,只能計入營業(yè)外支出和稅金及附加了
84784950
2022 01/16 22:47
你教別人漏交增值稅,罰款你來交嗎?不懂就別亂教
冉老師
2022 01/16 22:48
很抱歉學(xué)員,這個實務(wù)中有這么處理的,或者從收入中調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi),
一般偏向這兩種處理方式
84784950
以后查賬怎么能查得到補(bǔ)交過這筆增值稅?
冉老師
2022 01/16 22:51
這個是單獨(dú)的,調(diào)整做賬,摘要寫清楚
84784950
2022 01/16 22:54
做過更正申報,為什么會是調(diào)賬?越教越亂,不是說回答的都是有經(jīng)驗的老師嗎?
冉老師
2022 01/16 22:56
更正申報是稅務(wù)局報表啊,這個不是改賬,
冉老師
2022 01/16 22:57
你現(xiàn)在是根據(jù)更正申報的結(jié)果交稅,來調(diào)賬的
閱讀 91