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計提增值稅分錄:1、借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交值稅稅 2、次月繳納發(fā)錄:借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 3、 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄再如何寫呢?如何把應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目再通過哪個科目結(jié)平呢?

84785042| 提問時間:2023 03/30 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023 03/30 13:44
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