問題已解決
固定資產(chǎn)原值247400, 已提折舊191537.08元, 凈值55862.92元 現(xiàn)協(xié)商用此固定資產(chǎn)償還其他應(yīng)付款56000元,會計分錄如何做。
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速問速答借:固定資產(chǎn)清理?55862.92
? ? ? 累計折舊191537.08
貸:固定資產(chǎn)247400
借:銀行存款?56000
貸:固定資產(chǎn)清理 49557.52
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項6442.48
借:營業(yè)外支出 6305.40
貸:固定資產(chǎn)清理? 6305.40
2022 01/16 22:09
84785017
2022 01/16 22:15
增值稅稅率是按多少計算的?
家權(quán)老師
2022 01/16 22:16
一般納稅人13%,小規(guī)模現(xiàn)在是1%
84785017
2022 01/16 22:16
忘了說明我是小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2022 01/16 22:19
你自己按小規(guī)模計算就是了哈
84785017
2022 01/16 22:40
再想問下小規(guī)模納稅人用庫存商品5800元,銷售價6400元發(fā)職工福利工資,會計分錄處理
家權(quán)老師
2022 01/17 09:04
外購的不視同銷售,
借:管理費用-福利費
貸:庫存商品
84785017
2022 01/17 09:13
是按庫存成本記入福利費,還是按銷售價記入
家權(quán)老師
2022 01/17 09:17
按成本計入福利費的哈
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