問題已解決

老師,上月我們公司購買一批不要發(fā)票的材料直接拉到工地,我做的分錄是借 工程施工-某材料 貸銀行存款,本月現(xiàn)在老板又要票了,我該如何做賬務處理

84785026| 提問時間:2022 01/14 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸應工程施工,借工程施工貸應付。
2022 01/14 10:37
84785026
2022 01/14 10:39
如果,這批材料還不確定開不開發(fā)票,是不是可以先不結轉
郭老師
2022 01/14 10:42
你好,對的是的,可以的。
84785026
2022 01/14 10:45
老師月末結轉增值稅?? 借應交稅費 銷項稅?? 貸應交稅費 進項稅?? 貸應交稅費 轉出未交增值稅 借應交稅費 轉出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅 是這樣嘛?
郭老師
2022 01/14 10:48
是的是的,是這么做。
84785026
2022 01/14 10:54
好的,謝謝老師
郭老師
2022 01/14 10:55
不用客氣,工作愉快。
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