問題已解決
請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有稅控盤技術(shù)服務(wù)費280,分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣對嗎
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速問速答您好,第一個分錄,中間通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進項稅額轉(zhuǎn)銷項稅額。其他分錄都沒有問題。
2022 01/13 17:51
84785030
2022 01/13 17:58
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項抵減稅額
84785030
2022 01/13 17:58
是這樣嗎
徐悅
2022 01/13 18:02
是的,您的分錄正確。
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