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應交稅費以前年度有錯誤,如何調整。分錄要怎樣做

84784988| 提問時間:2022 01/11 19:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄又是什么 我需要知道這兩個信息,才知道具體該如何調整的?
2022 01/11 19:20
84784988
2022 01/11 19:22
年底對賬發(fā)現(xiàn),待抵扣稅金在貸方,但實際余額還有。這種情況下要如何處理
鄒老師
2022 01/11 19:24
你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄又是什么 能按我這個問題給正面的回復 嗎
84784988
2022 01/11 19:30
進項,銷項,進項轉出期末應無余額, 待抵應在借款有3000,這樣的話,我應該要怎樣調整?
鄒老師
2022 01/11 19:36
你好,你描述的是正常的銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出的結轉 還是沒有描述錯誤的原因啊? 你好,之前錯誤的分錄是什么,正確的分錄又是什么 (請?zhí)峁┮幌洛e誤的分錄,正確的分錄分別是什么,謝謝了)
84784988
2022 01/11 20:05
因為之前的數(shù)據(jù)丟失了,要翻找原如憑證太痛苦了?,F(xiàn)在賬面顯示上圖,如果我要將待抵調整到借方余額為3000,這樣憑證要怎樣調整?
鄒老師
2022 01/11 20:06
你好,找不到原因,無法保證調整的分錄是正確的啊,可以 機械性的把待抵調整到借方余額為3000(但是調整的分錄不一定對啊)
84784988
2022 01/11 20:08
可是我現(xiàn)在手上的進項就只有3000。這樣的話,分錄是要怎樣做的呢?
鄒老師
2022 01/11 20:09
你好,找不到原因,無法保證調整的分錄是正確的啊,可以 機械性的把待抵調整到借方余額為3000(但是調整的分錄不一定對啊) 不知道準確原因,無法做出正確的調整分錄啊?
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