問題已解決

老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費-銷項稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進項稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。

84785035| 提問時間:2022 01/07 16:37
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的,但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調(diào)整。
2022 01/07 16:39
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