問題已解決

以前年度銷項稅額少做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,銷項稅貸方有余額,請問怎么調(diào)整分錄?

m612772966| 提問時間:2023 08/18 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅直接補(bǔ)上就行。
2023 08/18 16:41
m612772966
2023 08/18 16:49
謝謝老師,請問以前年度也是直接補(bǔ)上這一筆就行了嗎
郭老師
2023 08/18 16:50
對的,是的,直接做到,當(dāng)年也是一樣做的。
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