問題已解決
老師,我們是小規(guī)模,我們印花稅是按次申報(bào),我接手的時(shí)候前面那個(gè)會(huì)計(jì)一直是報(bào)季度增值稅時(shí)順便申報(bào)印花稅,因?yàn)槲也欢?,所以我也一直按照她的方法申?bào),但是現(xiàn)在申報(bào)2021年第四季度增值稅,然后申報(bào)印花稅時(shí)候,印花稅的稅款所屬期就是現(xiàn)在的時(shí)間,我就感覺不對(duì)啊,您說該怎么處理?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,這個(gè)沒關(guān)系的,你現(xiàn)在申報(bào),時(shí)間更改為12月份就可以的
2022 01/07 10:44
84785016
2022 01/07 12:22
哦哦,那不就相當(dāng)于延期申報(bào),有滯納金吧,會(huì)不會(huì)讓去大廳申報(bào)
冉老師
2022 01/07 13:18
這個(gè)不會(huì)啊,學(xué)員,不是延期申報(bào)的,這個(gè)
84785016
2022 01/07 13:47
好的,謝謝老師
冉老師
2022 01/07 14:21
不客氣,祝你工作順利
84785016
2022 01/07 18:16
謝謝老師
冉老師
2022 01/07 18:20
不客氣的,學(xué)員,老師應(yīng)該的
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