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老師,年底應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目需要結(jié)平,是么?不太懂,能幫忙科普一下嗎

84785000| 提問時(shí)間:2022 01/04 16:51
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,你平時(shí)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022 01/04 16:52
84785000
2022 01/04 16:52
這個(gè)是什么意思呢
84785000
2022 01/04 16:53
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,假設(shè)不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù) ? 一般我是這么操作的 ? ①?? 10月底計(jì)算增值稅: ? 100 - 50*(1+10%)=45元 ? 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?45 ? ②?? 下月繳納增值稅時(shí): 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?45 貸:銀行存款
84785000
2022 01/04 16:54
直接得出一個(gè)結(jié)果,分錄中沒有提現(xiàn)計(jì)算過程
佟老師
2022 01/04 17:15
結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
84785000
2022 01/04 17:23
每個(gè)月都按照這4個(gè)步驟來,相當(dāng)于每月去做結(jié)轉(zhuǎn)了,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是么
佟老師
2022 01/04 18:06
是的,每月按照我寫的分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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