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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年底應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目需要結(jié)平,是么?不太懂,能幫忙科普一下嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你平時(shí)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022 01/04 16:52
84785000
2022 01/04 16:52
這個(gè)是什么意思呢
84785000
2022 01/04 16:53
假設(shè),10月銷項(xiàng)100元,進(jìn)項(xiàng)50元,我司進(jìn)項(xiàng)按10%加計(jì)抵扣,假設(shè)不存在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)
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一般我是這么操作的
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①?? 10月底計(jì)算增值稅:
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100 - 50*(1+10%)=45元
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分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 45
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?45
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②?? 下月繳納增值稅時(shí):
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?45
貸:銀行存款
84785000
2022 01/04 16:54
直接得出一個(gè)結(jié)果,分錄中沒有提現(xiàn)計(jì)算過程
佟老師
2022 01/04 17:15
結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
84785000
2022 01/04 17:23
每個(gè)月都按照這4個(gè)步驟來,相當(dāng)于每月去做結(jié)轉(zhuǎn)了,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是么
佟老師
2022 01/04 18:06
是的,每月按照我寫的分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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