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(1)進(jìn)口聚氨酯面料一批,海關(guān)核實(shí)的關(guān)稅完稅價格6萬元,繳納關(guān)稅0.39萬元,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明稅款0.8703萬元。 (2)將進(jìn)口的聚氨酯委托乙企業(yè)加工高爾夫球包100個,支付加工費(fèi)2萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.29萬元。乙企業(yè)當(dāng)月同類高爾夫球包不含增值稅售價0.11萬元/個。 (3)將委托乙企業(yè)加工的100個高爾夫球包收回后全部銷售給某代理商,不含增值稅銷售價格為30萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅款0.2萬元。 4)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額0.5萬元。 已知:甲公司適用的增值稅稅率為13%,高爾夫球具消費(fèi)稅稅率為10%。取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:計算甲公司2019年10月份應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

84785013| 提問時間:2022 01/02 22:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,增值稅100×0.11×13%-0.8703-0.29+30×13%-0.2-0.5 2,消費(fèi)稅100×0.11×10%+30×10% 你計算一下
2022 01/03 00:00
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