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請(qǐng)問已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做轉(zhuǎn)出分錄

84784969| 提問時(shí)間:2021 12/30 20:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 12/30 20:36
84784969
2021 12/30 20:37
借:制造費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)
bamboo老師
2021 12/30 20:38
借:制造費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 12/30 20:39
那如果是單純的轉(zhuǎn)稅額呢
84784969
2021 12/30 20:40
我們那個(gè)會(huì)計(jì)說跟制造費(fèi)用沒關(guān)系? 就單純的把稅額轉(zhuǎn)出來??
bamboo老師
2021 12/30 20:41
這個(gè)就是單純的轉(zhuǎn)稅額啊 不該抵扣的話 增加制造費(fèi)用金額? 什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784969
2021 12/30 20:42
第一個(gè)是對(duì)方作廢了? ?第二個(gè)是期末留底的到下個(gè)月無緣無故少了一部分金額
bamboo老師
2021 12/30 20:43
對(duì)方作廢了發(fā)票 那您正筆分錄都要紅沖啊 期末留底的到下個(gè)月無緣無故少了一部分金額?這個(gè)是不可能的啊
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