問題已解決

老師,請問:客戶要求我司收到款后需當(dāng)月開具發(fā)票,但是對應(yīng)的成本票需要下月才收到,導(dǎo)致銷項遠(yuǎn)大于進(jìn)項,我司需要承擔(dān)較高的增值稅。請問這樣當(dāng)月開具的發(fā)票可以到下月收到成本票時確認(rèn)收入嗎?

84785024| 提問時間:2021 12/16 19:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,你的進(jìn)項缺還是成本缺,如果是成本的話,你可以暫估成本的,下一個月發(fā)票到了再沖,暫估做發(fā)票的。
2021 12/16 19:32
84785024
2021 12/16 19:33
進(jìn)項缺的
84785024
2021 12/16 19:34
就是收入成本票不是同一記賬期收到,導(dǎo)致缺很多進(jìn)項
郭老師
2021 12/16 19:34
增值稅缺的嗎?那你就別開發(fā)票。
郭老師
2021 12/16 19:35
你這個月開出的發(fā)票,在12月底之前必須有抵扣的才可以,下個月給你開進(jìn)來的,這個增值稅沒法抵扣。
84785024
2021 12/16 19:36
缺的,問題是現(xiàn)在客戶非得要求開,成本票也不能在當(dāng)期收到,所以想問當(dāng)期開票不確認(rèn)收入,有問題嗎?
郭老師
2021 12/16 19:37
可以的,但是你的增值稅需要正常申報。
84785024
2021 12/16 19:39
那就沒意義了,
84785024
2021 12/16 19:40
有其他辦法嗎,老師
郭老師
2021 12/16 19:42
沒有 最好的就是不開
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