問題已解決
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千,這月把上月無票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)增值稅申報表怎么添?
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速問速答是5000,在第一欄減去1000填寫
2021 12/13 16:23
84784992
2021 12/13 16:25
那專票6千添第2欄嗎
小云老師
2021 12/13 16:28
是的,你的理解是正確的
84784992
2021 12/13 17:25
老師,小規(guī)模不是開專票全額交稅嗎
小云老師
2021 12/13 17:36
開專票是全額交稅啊,這1000是在沖你之前交過的呀
84784992
2021 12/13 17:42
交過了錢了
小云老師
2021 12/13 18:10
是啊,交了所以現(xiàn)在不重復交呀
84784992
2021 12/13 18:13
我怎么就不明白別人告訴我,因為做的是無票收入(沒開專票也沒開普票丿紅沖完,再開專票也要全額交稅,因 為我家是小規(guī)模
小云老師
2021 12/13 18:45
專票是全額交稅,第一欄減1000是在減未開票收入,因為之前已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在開了票要減去,否則就重復交稅了
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