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上月增值稅申報做了無票收入,這個月把這個無票收入開了票,下月初申報增值稅時應該怎么申報?

84785025| 提問時間:10/31 15:37
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
如果你這個月已經(jīng)為上月的無票收入開具了發(fā)票,下月申報增值稅時,應該將這部分收入包含在本月的應稅銷售額中進行申報。同時,需要確保整體收入的準確性,避免重復計稅。
10/31 15:39
84785025
10/31 15:43
怎么填表
小智老師
10/31 15:44
在填寫增值稅申報表時,你應該將這部分后補開票的收入加到本月的銷售額中。具體操作是在增值稅納稅申報表主表的“銷售額”欄目中,將這部分收入累加進去。確保所有數(shù)據(jù)的準確性,以符合稅務規(guī)定。
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