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你好老師,領(lǐng)導(dǎo)給我微信轉(zhuǎn)賬,怎么做分錄呢,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款嗎

84785014| 提問時間:2021 12/13 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借其他應(yīng)收款你貸其他應(yīng)付款老板。
2021 12/13 11:11
84785014
2021 12/13 11:44
那老師收到領(lǐng)導(dǎo)的轉(zhuǎn)賬后,我支付了稅款滯納金,借其他應(yīng)付款-稅收滯納,貸營業(yè)外支出稅收滯納金 是這樣嗎
郭老師
2021 12/13 11:46
你好,借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2021 12/13 11:47
你這個分錄做反啦。
84785014
2021 12/13 12:36
老師這3筆相關(guān)的,第二和第三,貸方其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付,
郭老師
2021 12/13 12:37
都是做其他應(yīng)收款里面的,和前面的借方是一樣的。
84785014
2021 12/13 13:38
老師收到老板的錢,這種可以作為原始憑證嗎
郭老師
2021 12/13 13:39
可以的,可以這么做的。
84785014
2021 12/13 13:43
好的謝謝老師
郭老師
2021 12/13 13:49
不用客氣,工作愉快。
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