問題已解決

報銷業(yè)務(wù)招待費,可是還有另外一邊還款的那么會計分錄怎么做 借貸不平衡

84784965| 提問時間:2021 12/13 10:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好,您現(xiàn)在怎么做的?金額是啥
2021 12/13 10:06
84784965
2021 12/13 10:07
就是銷售費用業(yè)務(wù)招待費
84784965
2021 12/13 10:07
然后現(xiàn)金支付
84784965
2021 12/13 10:08
來報銷的人上個月有一筆借款來報銷的時候還了3000塊,業(yè)務(wù)招待費是2500
小鎖老師
2021 12/13 10:08
報銷的時候? 借 銷售費用——業(yè)務(wù)招待費? 貸 庫存現(xiàn)金,如果之前有借的備用金還需要轉(zhuǎn)
84784965
2021 12/13 10:11
500塊的差額我可以直接沖掉嘛
小鎖老師
2021 12/13 10:15
你咋沖掉啊。。咋會有差額
84784965
2021 12/13 10:16
那我要怎么轉(zhuǎn)
小鎖老師
2021 12/13 10:16
不是,你咋會查500?之前是咋做的
84784965
2021 12/13 10:18
現(xiàn)在做記賬憑證就是招待費2500然后他還款3000
小鎖老師
2021 12/13 10:20
那差額計入其他應(yīng)付款,最后還要還給人家500
84784965
2021 12/13 10:22
掛入其他收款了
小鎖老師
2021 12/13 10:24
噢我看到了,你掛在了貸方,一樣,和掛其他應(yīng)付款一樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~