問(wèn)題已解決

老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸方有余額,是正確的嗎?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/08 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,你可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
2021 12/08 15:53
84785009
2021 12/08 15:53
如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么做賬
郭老師
2021 12/08 15:54
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要向貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785009
2021 12/08 15:58
老師,那我們這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了專票,但是我們還沒(méi)收到款怎么記賬
郭老師
2021 12/08 16:00
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785009
2021 12/08 16:01
可以借,預(yù)收賬款嗎?
郭老師
2021 12/08 16:03
可以的,可以這么做的。
84785009
2021 12/08 16:03
如果是當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月收到款,可以借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)嗎
郭老師
2021 12/08 16:05
可以的,可以這么做的。
84785009
2021 12/08 16:05
好的老師,謝謝老師
郭老師
2021 12/08 16:07
不是客氣,工作愉快。
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