問(wèn)題已解決

老師,如果我公司出租房屋兩年,費(fèi)用一次性收取,發(fā)票我一次性給他開了專票,我怎么來(lái)做賬,增值稅可以一次性抵扣嗎?不屬于當(dāng)期的收入,我怎么做?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/06 11:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后按月確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021 12/06 11:47
84785041
2021 12/06 11:48
開票系統(tǒng)的收入就和我做賬的收入對(duì)不上啊
辜老師
2021 12/06 11:49
是的,這個(gè)可以不一致的額
84785041
2021 12/06 11:50
也就是可以和開票系統(tǒng)不一致,要做好備查資料?增值稅還是一次性抵扣,不用分期到每個(gè)月?是這樣吧?
辜老師
2021 12/06 11:53
是的,你開票了,銷項(xiàng)稅是要一次性確認(rèn)的
84785041
2021 12/06 15:27
明白了,謝謝哈
辜老師
2021 12/06 16:07
好的,客氣,幫到你就好
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