問題已解決

甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)月初外購(gòu)貨物-批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。(2)外購(gòu)的動(dòng)力燃料支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,另30%用于免征增值稅項(xiàng)目。要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785034| 提問時(shí)間:2021 12/04 23:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/05 06:11
暖暖老師
2021 12/05 06:24
要求計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 28*0.75+35*0.7=45.5
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~