問題已解決

老師,為什么這個計算這個題是需要一加一減 最后加300又是哪里來的呢

84784973| 提問時間:2021 12/04 15:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個題您沒有拍全的
2021 12/04 15:33
84784973
2021 12/04 15:35
我拍的照片發(fā)不出去啦說是超過3m
84784973
2021 12/04 15:36
老師你就跟我解釋一下,該企業(yè)資產(chǎn)負債表中應負職工薪酬項目的期末余額應該怎么算?就好啦
小鎖老師
2021 12/04 15:36
你這個前邊看不出來,所以這些數(shù)字我看不到,你看能不能分開發(fā)
84784973
2021 12/04 15:37
是這兩個
小鎖老師
2021 12/04 15:40
首先320期初余額,然后320全部發(fā)放,就是320-320,之后福利費是40*1.13=45.2,這個加上去,之后又給了,這個再減去,45.2-45.2。然后折舊費是5,+5-5,最后剩余年末工資300萬元,最后答案正好300這樣算的額
84784973
2021 12/04 15:44
最后300不是發(fā)出去了發(fā)給人員薪酬嗎怎么還要再加上來
小鎖老師
2021 12/04 15:46
最后一筆沒有發(fā),只是分配了
84784973
2021 12/04 15:47
計提折舊也沒有發(fā)呀 計提使用車的
小鎖老師
2021 12/04 15:48
那個的分錄是? 借 應付職工薪酬? 貸 累計折舊。這個有一借一貸的
84784973
2021 12/04 15:51
分配本月貨幣型職工薪酬3 00 借生產(chǎn)費用140 制造費用50 管理費用60銷售費用50 貸應付職工薪酬 不是這樣嗎
小鎖老師
2021 12/04 15:54
對啊。這不是形成貸方留存了嗎?也沒有借方?jīng)_銷的啊
84784973
2021 12/04 15:55
貸方留存是什么 借方?jīng)_銷怎么沖銷
小鎖老師
2021 12/04 15:57
貸方留存就是形成期末余額了啊,就是貸方增加,借方減少,應付職工薪酬期末余額在貸方,下一年(月)發(fā)的時候從借方?jīng)_銷。
84784973
2021 12/04 16:03
這個17題為什么減72800?8000?2800
小鎖老師
2021 12/04 16:04
這個是應交稅費銷項-進項然后考慮那個房產(chǎn)稅
84784973
2021 12/04 16:06
購入是進項稅?是??銷售是銷項稅?用減?
小鎖老師
2021 12/04 16:07
加銷項-進項這樣計算的。
84784973
2021 12/04 16:10
18題這個先進先出法計算是所有都按照最后的實際成本來計算的嗎 不是說先來的按先進來的算 都是統(tǒng)一最后的價格算
小鎖老師
2021 12/04 16:11
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