問題已解決
9月購買原材料進項稅額有1448.4,銷項稅額355.48。上期留底為1092.92。10月份無進項,銷項有756.76。因為稅局查賬說上期留底不能抵扣,因此10月要交增值稅756.76元,怎么做賬呢?
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速問速答你好,是因為虛開了進項發(fā)票嗎?
2021 12/02 14:26
84784947
2021 12/02 14:30
什么算是虛開發(fā)票?一張進項是購買原材料,另一張進項是汽車維修費,跟生產(chǎn)沒關(guān)系。
鄒老師
2021 12/02 14:31
你好,虛開發(fā)票,是沒有真實交易而開具發(fā)票?
84784947
2021 12/02 14:38
10月的申報表已經(jīng)將留底稅額轉(zhuǎn)出了,但是我賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方有余額是1092.92。我該把進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪去呢?
鄒老師
2021 12/02 14:38
你好,是因為虛開進項發(fā)票導(dǎo)致的嗎??
84784947
2021 12/02 14:48
這很重要嗎?
鄒老師
2021 12/02 14:49
你好,重要,需要知道轉(zhuǎn)出的原因,才好確定具體該如何做轉(zhuǎn)出分錄的?
84784947
2021 12/02 14:50
好像是稅局不讓有留底稅額
鄒老師
2021 12/02 14:50
你好,不讓有留底稅額,沒有這個規(guī)定啊?
84784947
2021 12/02 14:55
也不是虛開發(fā)票,但是進項不讓抵扣,我該怎么辦
鄒老師
2021 12/02 14:55
你好,進項不讓抵扣,具體原因是什么呢??
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