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老師!為什么銷項稅進項稅要轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅,為不直接轉(zhuǎn)入未交增值稅呢

84785019| 提問時間:2021 11/27 16:58
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是同一分錄做的哦
2021 11/27 17:02
易 老師
2021 11/27 17:03
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84785019
2021 11/27 17:14
就是不需要那個轉(zhuǎn)出哈
易 老師
2021 11/27 17:17
分錄是借必有貸的
84785019
2021 11/27 17:17
我意思是不需要做(轉(zhuǎn)出未交這步)
易 老師
2021 11/27 18:02
不轉(zhuǎn)不行,每個月都要將應(yīng)產(chǎn)稅金確認的
84785019
2021 11/27 18:03
借,應(yīng)交增值稅銷項稅 貸,應(yīng)交增值稅進項稅 應(yīng)交未交增值稅 交的時候借,應(yīng)交未交增值稅 貸,銀行存款 就可以嗎
易 老師
2021 11/27 18:09
可以,年底可以這樣處理的
84785019
2021 11/27 18:09
每個月不行嗎
易 老師
2021 11/27 18:11
如果是借方余額不需轉(zhuǎn),貸方余額轉(zhuǎn)出來
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