問題已解決
老師,請問當(dāng)年底進項和銷項計算差額,是轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅計算還是轉(zhuǎn)入未交增值稅計算
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速問速答你好; 轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅計算 ;然后再去結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ?
2023 01/10 14:49
84785006
2023 01/10 14:51
老師,請問“轉(zhuǎn)出未交增值稅”欄,是只有轉(zhuǎn)入借貸進項和銷項之所以產(chǎn)生,還是自己在二級科目看了余額直接借“轉(zhuǎn)出未交增值稅”貸“未交增值稅”
84785006
2023 01/10 14:52
因為我之前是看了教學(xué)視頻,看了科目余額,做了分錄借“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸“未交增值稅”。但是年末想清空“轉(zhuǎn)出未交增值稅”但是發(fā)現(xiàn)沒有可去的科目了
meizi老師
2023 01/10 15:00
你好1; 是的; 比如 銷項稅大于進項稅;? ??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
?
84785006
2023 01/10 15:03
老師,請問我其中一個月份,直接看了進銷項差額。直接做成了分錄借“轉(zhuǎn)出未交增值稅",貸”未交增值稅“。這就導(dǎo)致了,轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有出處,像這種情況,我應(yīng)該怎么去調(diào)整呢?紅沖原來的全部重新做嗎?
meizi老師
2023 01/10 15:07
你好;? ? ? ?紅沖了之前分錄。 在重新做? ?
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